集團內部審計部通過制定規範和系統的方法來評估和提高風險管理、內部控制和治理流程的有效性和效率以及 ASMPT 運營的完整性,從而幫助公司實現其目標。
集團內部審計經理在履行職責時,應對審計委員會負責:
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