集團內部審核部門

集團內部審計部通過制定規範和系統的方法來評估和提高風險管理、內部控制和治理流程的有效性和效率以及 ASMPT 運營的完整性,從而幫助公司實現其目標。

集團內部審計經理在履行職責時,應對審計委員會負責:

  • 每年提交評估,內容關於ASMPT在所有營運範疇裏控制活動和管理風險的程序是否足夠和有效
  • 就控制ASMPT活動的程序,連同改善以上程式的建議,報告相關的重要事項
  • 就年度審核計劃的狀況和結果,以及部門資源是否足夠,定期提供數據
  • 與其他控制和監察活動(風險管理、承諾、保安、法律、操守、環境和外部審核)協調及合作

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